為進一步牢固樹立風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬂砟睿祉艮r(nóng)商銀行堅持高質(zhì)量發(fā)展總基調(diào),積極貫徹落實“穩(wěn)發(fā)展、嚴(yán)控險、優(yōu)轉(zhuǎn)型、強合規(guī)、精管理、建隊伍”十八字方針,以審計信息化為突破口,加大對重點機構(gòu)、重點業(yè)務(wù)和重點風(fēng)險環(huán)節(jié)的審計力度,持續(xù)提升內(nèi)審工作的價值貢獻度和影響力。
突出風(fēng)險防控主線,扎實開展項目審計。按照省聯(lián)審社相關(guān)精神及導(dǎo)向,堅持底線思維,深入開展全面審計、專項審計、職能部門履職情況等行業(yè)審計,突出關(guān)注風(fēng)險管控、監(jiān)管政策執(zhí)行、信貸資產(chǎn)質(zhì)量及員工行為管理等重點事項,充分反映了該行在經(jīng)營發(fā)展管理中風(fēng)控水平和合規(guī)管理方面的真實狀況。
突出風(fēng)險監(jiān)測抓手,實時關(guān)注非現(xiàn)場監(jiān)測。進一步鞏固和完善立體化風(fēng)險監(jiān)測體系,實現(xiàn)模型精細(xì)化管理,建立起“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點分散核查、維護更新思路模型”數(shù)字化監(jiān)測模式,促進風(fēng)險監(jiān)測工作提檔升級,不斷提高內(nèi)部審計效率。
深化審計整改督查,鞏固審計整改質(zhì)效。為實現(xiàn)長效管理,該行全面實施審計整改建設(shè)工作,抓好整改工作機制的有效落實,通過審計專刊反映、合規(guī)監(jiān)測提示、整改督查警示等措施,全面提升審計整改質(zhì)效,審計監(jiān)督、合規(guī)提示、整改督查相互配合,線性貫穿全面梳理,持續(xù)做好問題收集與整編工作。
深入條線服務(wù)指導(dǎo),搭建學(xué)習(xí)交流平臺。改變傳統(tǒng)思路,在充分考慮監(jiān)管要求和審計全覆蓋總體規(guī)劃的基礎(chǔ)上,聽取業(yè)務(wù)條線在實際工作中存在的風(fēng)險難題,及時發(fā)送風(fēng)險提示,定向監(jiān)測篩選的疑點數(shù)據(jù)和風(fēng)險信息,提示相關(guān)人員關(guān)注并防范風(fēng)險事項,積極搭建溝通平臺,相互學(xué)習(xí),相互交流,實現(xiàn)風(fēng)險隱患共享、共治、共防目的。
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